審核遵循強調規則&安培;法規。審計程序的主要目標是為執行審計的財務會計人員提供一個指南,并記錄審計過程中的所有行動和計算。內部審計就是這些它滿足了管理者和財務戰略家的需要,他們的目標是提高一個組織的盈利能力并進行風險管理。內部運營的審計程序應基于財務經理和高級管理人員在執行層面的需求
審計計劃的主要目標是為執行審計的財務會計師提供指導,并記錄審計過程中的所有操作和計算監管機構也進行審計。這些程序確保組織正確報告其收入,繳納必要的稅款,并遵守其他法規。在這些情況下,審計程序應幫助審計師確定組織的財務實踐是否符合要求大多數需要開發審計程序的專業人員都是為了執行內部審計而開發的。雖然大多數程序中都存在一些元素,但不同組織的風格可能會有所不同。如果這是您第一次開發審計程序,咨詢財務經理是個好主意。他或她可以就信息的首選格式和優先級提供有價值的建議。典型的審計程序可能是表格的形式,其中的列垂直排列在左邊的一欄中,你可以按時間順序列出審核過程的步驟。第一列右邊的那一列可能包含對支持每個相應操作的文書工作的引用參考文件之后,您可以創建一個列來描述每個步驟得出的結論和計算結果。要知道在審計計劃的這一部分中要包含多少細節是很困難的。許多財務經理更喜歡某些文檔方法,而不是其他方法。在審計報告可以借鑒某一組織的經驗因此,在您最終掌握流程之前,您可能必須完成多個審核報告。
0 篇文章
如果覺得我的文章對您有用,請隨意打賞。你的支持將鼓勵我繼續創作!