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    辦理公司營業執照要多少錢? 南寧市興寧區2011年公司執照年檢需要哪

    坐標:深圳/東莞 注冊所需提供資料 1、公司名稱(深圳市+字號+行業+有限公司) 2、法人股東、監事證件信息 3、法人股東、監事深圳本市辦理u盾或可線上數字證書 4、注冊資金(...

    辦理公司營業執照要多少錢?

    我們精選了一下網友答案:

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    坐標:深圳/東莞

    注冊所需提供資料

    1、公司名稱(深圳市+字號+行業+有限公司)

    2、法人股東、監事證件信息

    3、法人股東、監事深圳本市辦理u盾或可線上數字證書

    4、注冊資金(認繳制)

    5、經營范圍

    6、注冊地址:需房屋編碼

    花費800-2500不等,具體看不同地方政策以及辦理事項!

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    坐標

    深圳/東莞

    要記賬報稅注冊公司是免費的,記賬報稅小規模2000一年,章實報實銷,如果是單辦營業執照800到1500左右主要看你辦理的項目。

    需要資料:

    · 公司名稱(多想兩個)

    · 標準地址

    · 法人,監事人身份證信息(有股東也要加股東的身份證信息)

    · 注冊資金(認繳制,不用實繳)

    · 經營范圍(可以參考同行的)

    · 銀行U盾(建行,農行,廣發,農商,在當地銀行辦理)

    · 稅務,工商實名認證

    流程:提供公司設立信息→核準公司名稱→設立登記→提交審批材料→等待工商部門受理→領取營業執照→辦理刻章登記→完成(3-5個工作日左右)

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    坐標東莞/深圳地區;單辦一個執照費用在500-800之間,合作記賬報稅是免費辦理執照,一整套辦

    理下來比較劃算。。

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    坐標:深圳 / 東莞

    注冊公司需要準備的資料:公司名稱、注冊地址、注冊資金、經營范圍、法人 股東 監事的身份證正反面照片+個人的銀行u盾、股東之間具體的持股比例

    費用:個體工商戶單執照500元;

    公司執照800元;

    記賬報稅2000元

    注冊小規模公司+記賬報稅一年+刻公章 法人私章 財務章=2500元

    謝邀

    坐標長沙

    辦理公司營業執照費用大概在600-800之間,說免費辦理營業執照的,后面必定有附加條件,其實最后算下來,可能收費辦理執照的更劃算!

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    南寧市興寧區2011年公司執照年檢需要哪些材料

    我們精選了一下網友答案:

    南寧市工商行政管理局2010年度企業年檢須知

    一、年檢對象:2010年12月31日前在南寧市工商局及各工商分局登記的各類內資企業及其分支機構。

    二、年檢時間:2011年3月1日至6月30日,年檢工作時間:每周一至周五:上午9:00-12:00,下午:13:00-17:00(周五下午業務學習,不對外辦公)。

    三、年檢地點:

    (1)注冊資本(金)50萬元以上的企業在金湖路65號市工商局一樓辦照大廳辦理(住所在高新、經開、華僑投資區的企業除外)。

    (2)住所在高新、經開、華僑投資區的企業分別在高新、經開、華僑投資區工商分局辦理年檢手續。

    (3)注冊資本(金)50萬元以下(含50萬元)的企業(含分支機構、營業單位),均在各轄區工商分局辦理年檢手續。(各年檢窗口具體地址和電話附后)

    四、年檢形式: 2010年度企業年檢采取網上年檢與傳統年檢方式相結合的形式進行。

    網址:廣西紅盾網( www.gxhd.com.cn)。

    五、企業申報2010年度年檢的程序:

    (1)企業必須在網上填寫年檢報告書、企業年檢指定代表或者委托代理人的證明等,申報2010年度檢驗。通過網上預審后,用A4紙打印出年檢報告書和網上年檢預審結果通知書;

    (2)企業完成網上申報的5個工作日后,持打印好的年檢報告書及網上年檢預審結果通知書,連同其他應當提交的年檢材料,到各登記機關的年檢窗口辦理;

    (3)企業登記機關受理審查企業年檢材料;

    (4)企業繳納年檢檢驗費;

    (5)企業登記機關在營業執照副本上加蓋年檢戳記,并發還營業執照。

    六、企業須登陸廣西紅盾網(網址:www.gxhd.com.cn)進行網上年檢,企業在填寫網上年檢報告書前,請詳細閱讀《網上年檢填報指南》,《網上年檢填報指南》的具體內容請詳見廣西紅盾網(網址:www.gxhd.com.cn)。

    七、企業申報2010年度年檢時應提交的文件材料:

    (一)企業法人(含公司)申報2010年度年檢應當提交下列材料:

          1、年檢報告書、企業年檢指定代表或者委托代理人的證明和網上年檢預審結果通知書(網上申報后打印);

          2、營業執照正、副本原件(企業有非法人分支機構的,還應當提交分支機構的營業執照副本復印件);

          3、經營范圍中有屬于企業登記前置行政許可經營項目的,提交加蓋企業印章的相關許可證件、批準文件的復印件;

          4、2010年度資產負債表和損益表。

          5、下列公司還應提交由會計師事務所出具的針對企業2010年度財務會計報告的審計報告或者針對企業2010年度資產負債表和損益表的審計報告:

          一人有限責任公司; 上市股份有限公司;從事金融、證券、期貨的公司;從事保險、創業投資(經營范圍表述為“對XX的投資”除外)、驗資、評估、擔保、房地產經紀(行記、居間、中介)、出入境中介、外派勞務中介、企業登記代理的公司;注冊資本實行分期繳付未全額繳齊的公司;三年內有虛報注冊資本、虛假出資、抽逃出資違法行為被工商部門查處過的公司;以及工商部門在審理材料過程中認為需要提交審計報告的企業。

     (二)企業非法人分支機構、其他經營單位申報年檢應當提交下列材料:

    1、年檢報告書、企業年檢指定代表或者委托代理人的證明和網上年檢預審結果通知書(網上申報后打印);

    2、營業執照正、副本原件;

    3、經營范圍中有屬于企業登記前置行政許可經營項目的,提交加蓋企業印章的相關許可證件、批準文件的復印件;

     4、非法人分支機構提交隸屬企業2009年度已年檢的營業執照副本復印件。

    (三)已進入清算的企業申報2010年度年檢應當提交下列材料:

     1、年檢報告書、企業年檢指定代表或者委托代理人的證明和網上年檢預審結果通知書(網上申報后打印);

     2、全部營業執照副本原件;

     3、企業清算情況說明。

    八、注意事項

    (一)企業提交的文件材料需要注意的事項:

    (1)以上材料提交復印件的一律使用A4紙,注明“經核對與原件無誤”,加蓋企業公章。

    (2)企業提交的《資產負債表》和《損益表》應有封面,法定代表人(或負責人)及會計應在封面上簽字,并加蓋企業公章。

    (3)《損益表》中反映無營業額的,應書面說明原因,并加蓋企業公章。

    (4)企業經營項目涉及企業登記前置行政許可的而未取得相關許可證件、批準文件的,或者行政許可審批已超過有效期的,則應先辦理經營范圍變更登記后才參加年檢。企業需要變更其他登記事項的,先年檢后變更。在年檢時間內要遷入南寧市的市以外企業,應先在原登記機關通過年檢后再遷入。

    (5)凡涉及煤礦、食品、藥品、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、交通運輸、營業性公眾聚集場所(指賓館、飯店、超市、互聯網經營場所、文化娛樂場所)的企業,還須持營業執照復印件、年檢報告書到企業所在地的工商所進行實地回訪檢查。工商所還需進行實地回訪檢查。

    (二)各擔保經營企業應根據自治區工商局《關于清理規范擔保機構的通知》要求,及時規范企業名稱及經營范圍,仍未規范的企業不予通過2010年度檢驗。

    九、企業繳納年檢檢驗費為50元/戶,分公司、非公司制企業分支機構辦理年檢的,不再收取年檢費。

    十、南寧市工商局各年檢窗口地址和電話

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    工商營業執照年檢,營業招照的年檢時,應提供企業最終確認的年報,若當年報表經會計師事務所審計,所有數據照審計報告填寫就可以。這個是跟打印出來的報表有關,如果是你說的那種情況,必須要修改專項資金審計報告,花點錢去弄一個。沒有關系的。也不需要做納稅調整,只是根據稅法,在匯算清繳的的時候作調增或調減處理而已。報表提供的是年檢年度的報表,所以是納稅調整前的報表,當然,你也可以在年報報出前,先自行對已知的項目進行納稅調整,從而調整所得稅,記入了年報數字。 而在次年進行所得稅匯算清繳時,所進行的納稅調整一般不再調整上年度報表(根據前期差錯更正原則確需調整的除外),而是在調整當期列入以前年度損益調整科目進行核算就可以了。 如上所述,調整所得稅要在調整當期做如下分錄: 借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交所得稅; 借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整。

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    國資委《關于深化中央企業內部審計監督工作的實施意見》(國資發監督規〔2020〕60號)

    我們精選了一下網友答案:

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    來源:工程領域那點事

    轉載??延伸閱讀

    涉案3.5億元!插手干預招投標22人被立案!

    這工地肯定是女項目經理干的...

    定了!再見,工程預算定額,造價迎來大改!




    關于深化中央企業內部審計監督工作的實施意見


    為有效推動中央企業構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,貫徹落實黨中央、國務院關于深化國有企業和國有資本審計監督的工作部署,根據《中華人民共和國企業國有資產法》《中華人民共和國審計法》,按照《中共中央國務院關于深化國有企業改革的指導意見》(中發〔2015〕22號)《國務院辦公廳關于加強和改進企業國有資產監督防止國有資產流失的意見》國辦發〔2015〕79號)《審計署關于內部審計工作的規定》(審計署令第11號)等有關要求,制定本意見。



    一、總體要求



    深入貫徹落實黨中央、國務院關于加快建立健全國有企業、國有資本審計監督體系和制度的工作部署,圍繞形成以管資本為主的國有資產監管體制,推動中央企業建立符合中國特色現代企業制度要求的內部審計領導和管理體制機制,做到應審盡審、凡審必嚴,促進中央企業落實黨和國家方針政策以及國有資產監管各項政策制度。深化企業改革,服務企業發展戰略,提升公司治理水平和風險防范能力,助力中央企業加快實現轉型升級、高質量發展和做強做優做大。



    二、強化統一管控能力,進一步完善內部審計領導和管理體制機制



    (一)建立健全內部審計領導體制。建立健全黨委(黨組)、董事會(或主要負責人)直接領導下的內部審計領導體制。黨委(黨組)要加強對內部審計工作的領導,不斷健全和完善黨委(黨組)領導內部審計工作的制度和工作機制,強化對內部審計重大工作的頂層設計、統籌協調和督促落實。董事會負責審議內部審計基本制度、審計計劃、重要審計報告,決定內部審計機構設置及其負責人,加強對內部審計重要事項的管理。董事長具體分管內部審計,是內部審計工作第一責任人。加快建立總審計師制度,協助黨組織、董事會(或主要負責人)管理內部審計工作。經理層接受并積極配合內部審計監督,落實對內部審計發現問題的整改。內部審計機構向黨委(黨組)、董事會(或主要負責人)負責并報告工作。
    (二)切實發揮董事會審計委員會管理和指導作用。落實董事會審計委員會作為董事會專門工作機構的職責,審計委員會要定期或不定期召開有關會議并形成會議記錄、紀要,加強對審計計劃、重點任務、整改落實等重要事項的管理和指導,督促年度審計計劃及任務組織實施,研究重大審計結論和整改落實工作,評價內部審計機構工作成效,及時將有關情況報告董事會或提請董事會審議。
    (三)不斷完善集團統一管控的內部審計管理體制。強化集團總部對內部審計工作統一管控,統一制定審計計劃、確定審計標準、調配審計資源,加快形成“上審下”的內部審計管理體制。推動所屬二級子企業及二級以下重要子企業設置內部審計機構,未設置內部審計機構的子企業內部審計工作由上一級審計機構負責。所屬子企業戶數多、分布廣或人員力量薄弱的企業,需設立審計中心或區域審計中心,規范開展集中審計或區域集中審計。各級內部審計機構審計計劃、審計報告、審計發現問題、整改落實情況以及違規違紀違法問題線索移送等事項,在向本級黨委(黨組)及董事會報告的同時,應向上一級內部審計機構報告,審計發現的重大損失、重要事件和重大風險應及時向集團總部報告。
    (四)健全內部審計制度體系。在不斷完善內部審計各項制度規定基礎上,對落實黨和國家方針政策、企改革重點任務、國有資產監管政策以及境外國有資產監管、內控體系建設等重要事項、重點領域和關鍵環節,補短板、填空白,持續構建符合國有資產監管要求和公司治理需要的企業內部審計制度體系。


    (五)強化激勵約束機制。落實審計工作結果簽字背書責任制度,明確審計項目負責人及相關審計人員對審計結論和審計程序分別承擔相應的審計責任。研究制定本企業審計質量考評標準,推動審計人員績效考核結果與薪酬兌現、職業晉升、任職交流等掛鉤,探索建立與其他業務部門差異化的內部審計考核體系,作為被審計對象的同級業務部門不參與對內部審計機構及其負責人的績效測評。對審計工作中存在失職、瀆職的要嚴肅追責問責,涉嫌違紀違法的,按程序移送紀檢監察機構處理。下一級內部審計機構負責人任免和年度績效考核結果需報上一級內部審計機構備案。



    三、有效履行工作職責,全面提升內部審計監督效能



    (六)積極推動內部審計監督無死角、全覆蓋。堅持應審盡審、凡審必嚴,在貫徹執行黨和國家重大方針政策、國資監管工作要求、完成國企改革重點任務、領導人員履行經濟責任以及管理、使用和運營國有資本情況等方面全面規范開展各類審計監督,重點關注深化國有企業改革進程中的苗頭性、傾向性、典型性問題。對所屬子企業確保每5年至少輪審1次;對重大投資項目、重大風險領域和重要子企業實施重點審計,確保每年至少1次。企業可以根據審計工作需要,規范購買社會審計服務開展相關工作。

    (七)加快推動內部審計信息化建設與應用。按照國有資產監管信息化建設要求,落實經費和技術保障措施,構建與“三重一大決策、投資、財務、資金、運營、內控等業務信息系統相融合的“業審一體”信息化平臺。及時準確提供審計所需電子數據,并根據審計人員層級賦予相應的數據查詢權限。信息化基礎較好的企業要積極運用大數據、云計算、人工智能等方式,探索建立審計實時監督平臺,對重要子企業實施聯網審計,提高審計監督時效性和審計質量。

    (八)加強企業內部監督協同配合。加強與企業監事會、紀檢監察、巡視以及法律、財務、違規責任追究等部門的溝通協調,將各方面集中反映的問題領域作為重點關注事項。通過聯席會議、聯合檢查等方式,加強信息通報與交流、問題線索移送與協查等工作協同,對內部監督發現的共性問題或警示性問題在一定范圍內進行通報,提高企業內部監督透明度和影響力。

    (九)提升審計隊伍專業化、職業化水平。選拔政治過硬、德才兼備、具備專業技能和業務知識的復合型人才充實審計隊伍,鼓勵審計人員參加相關執業資格考試。加大與財務、內控、運營、采購、銷售、企業管理等業務部門之間的人員交流力度,拓寬內部審計人員職業發展通道,將內部審計崗位打造成企業內部人才培養和選拔任用的重要平臺。落實審計專項經費預算,配備與企業規模、審計業務量等相適應的審計人員,打造專業化、職業化的內部審計工作隊伍。



    四、聚焦經濟責任,促進權力規范運行和責任有效落實



    (十)深化和改善經濟責任審計工作。貫徹落實黨中央、國務院關于深化和改善經濟責任審計工作要求,圍繞權力運行和責任落實,堅持以對領導人員任職期間審計為主,對所屬二級子企業主要領導人員履行經濟責任情況任期內至少審計1次,對掌握重要資金決策權、分配權、管理權、執行權和監督權等關鍵崗位的主要領導人員加大審計力度。完善定性評價與定量評價相結合的審計評價體系,落實“三個區分開來”要求,審慎作出評價和結論,鼓勵探索創新,激勵擔當作為,保護企業領導人員干事創業的積極性、主動性、創造性。

    (十一)規范有效開展經濟責任審計。聚焦經濟責任,突出對黨和國家重大方針政策、國資監管工作要求、企業改革發展目標任務等落實情況,企業法人治理結構的健全完善、投資經營、風險管控、內控體系建設與運行、整改落實等方面以及領導人員廉潔從業和貫徹落實中央八項規定精神情況的監督檢查。研究確定經濟責任審計中長期規劃,制定年度審計計劃,強化審計計劃剛性約束,不斷完善企業內部經濟責任審計組織協調、審計程序、審計評價、審計結果運用等工作機制。建立健全經濟責任審計情況通報、責任追究、整改落實、結果公告等制度,有效落實企業領導人員經濟責任。



    五、突出關鍵環節,強化對重點領域的監督力度


    • 發表于 2020-11-20 00:13
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    • 分類:審計報告

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