內部審計檢查表是審計師用來測試公司財務或運營信息的具體指示或指南。內部審計通常由公司員工進行,并審查公司的財務會計流程或內部控制。公司經理將其作為非正式的審查程序,以確保其財務會計流程、內部控制或其他業務...
內部審計檢查表是審計師用來測試公司財務或運營信息的具體指示或指南。內部審計通常由公司員工進行,并審查公司的財務會計流程或內部控制。公司經理將其作為非正式的審查程序,以確保其財務會計流程、內部控制或其他業務運營中沒有重大缺陷。雖然具體的檢查表可能因公司的運營而有所不同,但內部審計職能的一些基本指導原則可能包括規劃、收集信息,政府法規合規性測試和生產測量測試。

維護工作場所安全是許多行業內部審計檢查表的一部分內部審計檢查表的一個重要組成部分是經理和內部審計師之間的計劃階段。內部財務審計使管理人員能夠了解他們的會計程序每天的運作情況,并限制舞弊或挪用公款的可能性內部審計可能包括運營、合規,或績效型審計。每種類型的內部審計通常都有自己的檢查表。

如果一個公司決定進行內部審計,審計戰略是基本途徑如何進行的地圖運營審計檢查表可包括公司每個業務職能部門的標準操作程序副本,以及對負責開展業務運營的員工進行審查的說明。列出的項目可能包括確保員工遵守公司規則,不存在明顯的安全違規行為,以及正在進行的業務輸入以適當的方式使用。合規審核可使用由外部組織制定的檢查表,該檢查表要求公司遵守某些保持專業認證的規則。職業安全與健康管理局(OSHA)在美國是一個常見的例子,該機構通常要求美國公司進行審計,以維持工作場所安全認證。用于合規性審計的指南為管理者提供了一個客觀的意見,即公司如何維持外部組織的規則和指南;本次審查允許管理者做出決策,以改進業務運營以維持認證。績效審計由內部審計師進行,以確定員工個人在其工作中的表現如何,或公司的表現如何達到目標和目標。這些內部審計檢查表項目可能包括衡量員工的生產力或公司在某些商品或服務方面的表現,審查完成某些任務所花費的時間,并將公司的領先指標與行業標準進行比較,績效審計可以幫助管理者做出決策,提高單個業務職能的有效性和效率

審計員檢查以確保組織的信息報告符合其預先設定的規則和標準。